U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie ustawy budżetowej na rok 2003

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2002 r. ustawy budżetowej na rok 2003, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. W przypadku wystąpienia do końca trzeciego kwartału 2003 r. oszczędności w wydatkach na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa, upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia w kwocie nieprzekraczającej:

1) 100.000 tys. zł na zasiłki z pomocy społecznej oraz na rodziny zastępcze,

2) 35.000 tys. zł na metro warszawskie.";

2)

w art. 30 wyrazy "0,8% przypisu tych składek" zastępuje się wyrazami "0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy";

3)

a) w art. 38 w ust. 1 zmniejsza się o 2.000 tys. zł kwotę wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego - monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego,

b) w załączniku nr 2 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;

4)

w art. 45 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.";

5)

po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

"Art. 45a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do przeznaczenia rezerwy celowej, utworzonej na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 6 ust. 2, na zwiększenie wydatków zaplanowanych na wypłaty dodatków mieszkaniowych.";

6)

w art. 46 w ust. 2 wyrazy "przez ministra właściwego do spraw finansów oraz ministra właściwego do spraw transportu" zastępuje się wyrazami "przez państwowe jednostki budżetowe, ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów oraz minister właściwy do spraw transportu,";

7)

w art. 47:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich o kwotę 210.000 tys. zł, w tym 35.000 tys. zł na metro warszawskie;",

b) skreśla się pkt 3;

8)

a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 20.000 tys. zł,

b) w art. 47:

  • w zdaniu wstępnym kwotę 545.000 tys. zł zwiększa się o 20.000 tys. zł,
  • przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) zwiększenie środków na pracownie internetowe w szkołach;",

c) w załączniku nr 1 zwiększa się dochody z podatku akcyzowego o 20.000 tys. zł,

d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 35 - pracownie internetowe w szkołach:

  • w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy ", w tym 20.000 tys. zł zgodnie z art. 47",
  • zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł;

9)

a) w załączniku nr 1:

  • w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa skreśla się poz. 2,
  • dodaje się część 55 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w brzmieniu:

1

2

3

4

5

55

 

700

URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Gospodarka mieszkaniowa

1

2

125 000

125 000

b) w załączniku nr 2:

  • w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa skreśla się poz. 3-8, w poz. 9 zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 210 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 857 tys. zł i rozliczenia z bankami o 103.252 tys. zł, w poz. 16 zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 13.178 tys. zł i wydatki majątkowe o 30 tys. zł oraz w poz. 17 zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 375 tys. zł,
  • dodaje się część 55 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55

   

URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

1

1 728 701

 

610

19 009

30

1 709 052

 
                       
 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

2

1 715 118

 

610

5 456

 

1 709 052

 
   

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3

799

 

400

399

     
   

70015

Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych

4

829 988

       

829 988

 
   

70016

Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych

5

12

       

12

 
   

70017

Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

6

325 000

   

4 200

 

320 800

 
   

70019

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

7

450 000

       

450 000

 
   

70020

Fundusz Termomodernizacji

8

5 000

       

5 000

 
   

70095

Pozostała działalność

9

104 319

 

210

857

 

103 252

 

 

750

 

Administracja publiczna

10

13 583

   

13 553

30

   
   

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

11

13 208

   

13 178

30

   
   

75064

Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą

12

375

   

375

     

c) w załączniku nr 5 w tabeli nr 3 Gospodarstwa pomocnicze:

  • w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku i na koniec roku o 262 tys. zł oraz zmniejsza się przychody i wydatki o 1.569 tys. zł,
  • dodaje się poz. 25a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

55

URZĄD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

25a

262

1 569

 

1 569

 

262

d) w załączniku nr 11:

  • w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się zatrudnienie członków korpusu służby cywilnej o 175 etatów, wynagrodzenia osobowe o 5.973 tys. zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne o 474 tys. zł, zmniejsza się zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe o 3 etaty, wynagrodzenia osobowe o 346 tys. zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne o 40 tys. zł, zmniejsza się wynagrodzenia osobowe osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o 146 tys. zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne o 12 tys. zł,
  • dodaje się część 55 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast obejmującą dział 750 Administracja publiczna z określonym w poprzednim tiret zatrudnieniem i wynagrodzeniami członków korpusu służby cywilnej, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

10)

w załączniku nr 2 w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 w kol. 4 po wyrazie "działalność" dodaje się wyrazy "(Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)";

11)

w załączniku nr 2 w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 - Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł;

12)

w załączniku nr 2 w części 04 Sąd Najwyższy:

a) w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 50 tys. zł,

b) w rozdziale 75105 - Rzecznik Interesu Publicznego, zwiększa się wydatki majątkowe o 50 tys. zł;

13)

w załączniku nr 2:

a) w części 04 Sąd Najwyższy w rozdziale 75105 - Rzecznik Interesu Publicznego, zwiększa się wydatki majątkowe o 50 tys. zł,

b) w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 50 tys. zł;

14)

w załączniku nr 2:

a) w części 06 Trybunał Konstytucyjny w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zwiększa się wydatki majątkowe o 800 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o 800 tys. zł;

15)

w załączniku nr 2:

a) w części 08 Rzecznik Praw Obywatelskich w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 307 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o 307 tys. zł;

16)

w załączniku nr 2:

a) w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 150 tys. zł,

b) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się dotacje i subwencje o 150 tys. zł;

17)

w załączniku nr 2:

a) w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł i wydatki majątkowe o 300 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 63 - środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.300 tys. zł;

18)

w załączniku 2:

a) w części 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.500 tys. zł oraz w rozdziale 75112 - Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.620 tys. zł,

b) w części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92117 - Archiwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 150 tys. zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 2.970 tys. zł;

19)

w załączniku nr 2:

a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75068 - Rada do Spraw Uchodźców, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 100 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 tys. zł;

20)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zmniejsza się rozliczenia z bankami o 15.000 tys. zł;
  • w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. 87 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

skutki wdrażania przez organy nadzoru budowlanego ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

o systemie oceny zgodności

87

15 000

14660

 

340

     

b) w załączniku nr 11 w zestawieniu "Ogółem" w części 83 Rezerwy celowe w dziale 758 - Rozliczenia różne zwiększa się zatrudnienie o 4 etaty oraz zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 144 tys. zł;

21)

a) w załączniku nr 2 w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa:

  • w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zmniejsza się rozliczenia z bankami o 1.748 tys. zł,
  • w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, zwiększa się wydatki bieżące o 500 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o 1.248 tys. zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, w tym:

  • w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/06 Województwo lubelskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/08 Województwo lubuskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/10 Województwo łódzkie o 78 tys. zł,
  • w części 85/12 Województwo małopolskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/14 Województwo mazowieckie o 78 tys. zł,
  • w części 85/16 Województwo opolskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/18 Województwo podkarpackie o 78 tys. zł,
  • w części 85/20 Województwo podlaskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/22 Województwo pomorskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/24 Województwo śląskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 78 tys. zł,
  • w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 78 tys. zł,

c) w załączniku nr 11 w zestawieniu Członkowie korpusu służby cywilnej w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w dziale 710 - Działalność usługowa, zwiększa się zatrudnienie o 8 etatów oraz zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 288 tys. zł,

d) w załączniku nr 11 w zestawieniu Członkowie korpusu służby cywilnej w dziale 710 - Działalność usługowa, zwiększa się zatrudnienie o 32 etaty oraz zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 768 tys. zł, w tym:

  • w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/06 Województwo lubelskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/08 Województwo lubuskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/10 Województwo łódzkie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/12 Województwo małopolskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/14 Województwo mazowieckie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/16 Województwo opolskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/18 Województwo podkarpackie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/20 Województwo podlaskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/22 Województwo pomorskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/24 Województwo śląskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 2 etaty i 48 tys. zł,
  • w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 2 etaty i 48 tys. zł;

22)

w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 6.400 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 79 - prace projektowe dotyczące Studium Budowy Zapory Ciechocinek-Nieszawa;

23)

w załączniku nr 2:

a) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe:

  • w poz. 11 - program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,
  • w poz. 60 zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

24)

a) w załączniku nr 2 i 9 w części 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o 700 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 350 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 350 tys. zł;

25)

w załączniku nr 2:

a) w części 30 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł,

b) w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

26)

w załączniku nr 2:

a) w części 30 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 - Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o 2.000 tys. zł;

27)

a) w załączniku nr 2 w części 35 Rynki rolne, w rozdziale 50002 - Agencja Rynku Rolnego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 60.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 80 - program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji

  • w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy ", w tym 110.000 tys. zł zgodnie z art. 47 ustawy";
  • zwiększa się dotacje i subwencje o 60.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 14 w tabeli Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego w części II Przychody w kol. 4, zmniejsza się dotacje z budżetu państwa o 60.000 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wynik finansowy brutto;

28)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 35 Rynki rolne w rozdziale 50002 - Agencja Rynku Rolnego zmniejsza się dotacje i subwencje o 50.000 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe w poz. 30 - rodziny zastępcze (w tym na: szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), zwiększa się dotacje i subwencje o 50.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 14 w tabeli Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego w części II Przychody w kol. 4, zmniejsza się dotacje z budżetu państwa o 50.000 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wynik finansowy brutto;

29)

w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 4.300 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - program rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych oraz realizacja sieci światłowodowej, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.150 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 2.150 tys. zł;

30)

w załączniku nr 2:

a) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się wydatki majątkowe o 5.696 tys. zł oraz w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.804 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 81 - budowa Kolegium Europejskiego w Gnieźnie;

31)

a) w załączniku nr 2 i 13 w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się nakłady z budżetu państwa do poniesienia w 2003 r. na budowę kampusu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego o 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

32)

w załączniku nr 2:

a) w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75409 - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 14 - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.000 tys. zł;

33)

w załączniku nr 2:

a) w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 300 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 400 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe:

  • w poz. 30 - rodziny zastępcze (w tym na: szkolenie rodzin zastępczych oraz tworzenie rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), zwiększa się dotacje i subwencje o 400 tys. zł,
  • w poz. 72 - pomoc techniczna dla państw w drodze transformacji, zwiększa się dotacje i subwencje o 300 tys. zł,

c) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 72 w kol. 4 po wyrazie "transformacji" dodaje się wyrazy ", w tym "Fundusz Stypendialny" Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego";

34)

a) załączniku nr 2 w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 - Państwowy Fundusz Kombatantów, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2.000 tys. zł oraz zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 6 w tabeli - Plan Finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów w kol. 5:

- w lp. II zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 2.000 tys. zł,

- w lp. III zwiększa się wydatki na pomoc społeczną o 2.000 tys. zł;

35)

w załączniku nr 2:

a) w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 - Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego o 12.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. 87 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini (I etap)

87

12 000

     

12 000

   

36)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 8 - koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu zrealizowanych programów, w tym 29.100 tys. zł na zatrudnienie 625 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wydatki związane z promocją dotyczącą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym sfinansowanie kampanii przedreferendalnej, zmniejsza się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł,

b) w poz. 35 - pracownie internetowe w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł;

37)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 14 - rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 12.000 tys. zł,

b) w poz. 74 - zakup środków transportu specjalnego, zwiększa się wydatki majątkowe o 12.000 tys. zł;

38)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 14 w kol. 4 dodaje się wyrazy ", w tym na Wiśle w rejonie Włocławka poprzez remont istniejącej zapory";

39)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 21 - dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł,

b) w poz. 35 - pracownie internetowe w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł;

40)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe poz. 25 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

dotacje na finansowanie działalności wojewódzkich

i powiatowych urzędów pracy

25

16 000

16 000

         

41)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 60 - zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,

b) w poz. 85 - środki na inwestycje Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł;

42)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 85/02 Województwo dolnośląskie w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.500 tys. zł,
  • w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 92595 - Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.500 tys. zł,

b) w załączniku nr 9 w części 85/24 Województwo śląskie dodaje się poz. 5 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

   

925

92595

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka

w Chorzowie

5

2 500

43)

a) w załączniku nr 2 i 8 zwiększa się o 5.000 tys. zł dotacje i subwencje w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

  • w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 402 tys. zł,
  • w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 275 tys. zł,
  • w części 85/06 Województwo lubelskie o 273 tys. zł,
  • w części 85/08 Województwo lubuskie 158 tys. zł,
  • w części 85/10 Województwo łódzkie o 393 tys. zł,
  • w części 85/12 Województwo małopolskie o 352 tys. zł,
  • w części 85/14 Województwo mazowieckie o 623 tys. zł,
  • w części 85/16 Województwo opolskie o 171 tys. zł,
  • w części 85/18 Województwo podkarpackie o 299 tys. zł,
  • w części 85/20 Województwo podlaskie o 172 tys. zł,
  • w części 85/22 Województwo pomorskie o 280 tys. zł,
  • w części 85/24 Województwo śląskie o 548 tys. zł,
  • w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 179 tys. zł,
  • w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 212 tys. zł,
  • w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 415 tys. zł,
  • w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 248 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 79 Obsługa długu krajowego w rozdziale 75703 - Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych, zmniejsza się o 5.000 tys. zł wydatki na obsługę długu publicznego;

44)

a) w załączniku nr 2 w części 85/12 Województwo małopolskie:

  • w rozdziale 85303 - Ośrodki wsparcia, zwiększa dotacje i subwencje o 1.360 tys. zł,
  • w rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,
  • w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się dotacje i subwencje o 640 tys. zł,

b) w załączniku nr 8 w części 85/12 Województwo małopolskie:

  • w tabeli nr 1 Gminy w dziale 853 - Opieka społeczna, zmniejsza się dotacje o 1.390 tys. zł,
  • w tabeli nr 2 Powiaty w dziale 853 - Opieka społeczna, zwiększa się dotacje o 1.390 tys. zł;

45)

w załączniku nr 2 w części 85/14 województwo mazowieckie w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:

a) zwiększa się dotacje i subwencje o 800 tys. zł,

b) zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 800 tys. zł;

 

46)

w załączniku nr 2 i 8:

a) w części 85/22 Województwo pomorskie w rozdziale 01008 - Melioracje wodne, zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł oraz dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł,

b) w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie w rozdziale 01008 - Melioracje wodne, zwiększa się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł oraz dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł;

47)

w załączniku nr 3 w tabeli - Zestawienie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z innych źródeł zagranicznych i wydatków nimi finansowanych w zestawieniu środków złotówkowych z pomocy Wspólnot Europejskich (CPF) dodaje się następujący program:

CPF "Ochrona środowiska"

 

15 212

 

6 200

minister właściwy ds. środowiska

48)

w załączniku nr 7 w części 46 zdrowie w poz. 39 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Akademia Medyczna" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Uniwersytet Medyczny";

49)

w załączniku nr 9 w części 20 Gospodarka, zmniejsza się dotację dla Kopalni Soli "Wieliczka" o 5.000 tys. zł i zwiększa się dotację dla Kopalnię Soli "Bochnia" o 5.000 tys. zł;

50)

w załączniku nr 14:

a) w tabeli - Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego zmniejsza się o 160.000 tys. zł wpłatę z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wynik finansowy brutto,

b) w tabeli - Plan finansowy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa:

  • w lp. 3.4 kol. 2 otrzymuje brzmienie "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, w tym realizowana przez urzędy pracy" oraz w kol. 4 zwiększa się wydatki o 160.000 tys. zł,
  • w lp. 3.9 - Wpłaty na rzecz Agencji Rynku Rolnego w kol. 4 zmniejsza się wydatki o 160.000 tys. zł.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu ustawy budżetowej na rok 2003, postanowił wprowadzić do jej tekstu pięćdziesiąt poprawek.

Celem najważniejszych poprawek, była konieczność wyjścia naprzeciw potrzebom zapewnienia większej ilości środków na szeroko rozumianą pomoc socjalną oraz przeciwdziałanie skutkom bezrobocia. Do tych poprawek należą:

Część poprawek zwiększa wydatki w naczelnych organach państwa w celu zapewnienia koniecznych środków do funkcjonowania tych organów:

Przyjmując poprawkę nr 9, Senat stanął na stanowisku, iż w związku z odsunięciem w czasie likwidacji Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, należy wyodrębnić budżet tego Urzędu z części Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. Wyodrębnienie to stanowi element kontroli parlamentu nad organami administracji rządowej.

Części Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa dotyczą także poprawki nr 20 i 21. Pierwsza z nich tworzy rezerwę celową przeznaczoną na skutki wdrażania przez organy nadzoru budowlanego ustawy o systemie oceny zgodności, druga natomiast zwiększa etaty i budżety poszczególnych województw w rozdziale Nadzór budowlany.

Przyjmując poprawkę nr 22, Senat uwzględnił liczne glosy osób i organizacji przeciwstawiających się budowie zapory Ciechocinek-Nieszawa. Zdaniem Senatu, budowa ta jest zbyt kontrowersyjna i środki na prace projektowe lepiej zostaną spożytkowane przez regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Dwie poprawki (nr 1 i 7) dotyczą metra warszawskiego. W poprawce 7, Senat postanowił, iż ewentualne dodatkowe przychody z akcyzy lub cła należy w pierwszej kolejności wydatkować na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich, gwarantując jednocześnie, iż co najmniej 35 mln zł, z tych środków, wydatkowane zostaną na metro. Natomiast poprawka nr 1 powoduje przeznaczenie na ten cel kwoty w tej samej wysokości, w przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu krajowego.

Istotne znaczenie mają również poprawki nr 8, 36 oraz 39. Poprawki te powodują zwiększenie łącznie o 60 mln zł wydatków na realizację rezerwy celowej "pracownie internetowe w szkołach". Pośrednio związana z tymi poprawkami jest poprawka nr 4 , która nakazuje dokonywać centralnych zakupów nie tylko na sprzęt komputerowy do szkół ale również na zakup oprogramowania.