Druk nr 851 A

10 grudnia 2004 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 listopada 2004 r.

ustawie budżetowej na rok 2005

Marszałek Senatu dnia 30 listopada 2004 r. skierował ustawę do komisji senackich.

Na posiedzeniach w dniach 9 i 10 grudnia 2004 r. Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych - zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu - przygotowała projekt uchwały Senatu i wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy budżetowej na rok 2005

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2004 r. ustawy budżetowej na rok 2005, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

a)w art. 1 dochody i wydatki budżetu państwa zmniejsza się o 495 tys. zł,

b)w art. 22 zmniejsza się kwotę dotacji przedmiotowych o 1.000 tys. zł,

c)w załączniku nr 1 w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody o 495 tys. zł, w tym:

d) w załączniku nr 2:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01001

Centrum Doradztwa Rolniczego

2a

8 660

8 660

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

12 412

12 412

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

11 283

11 283

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

15 975

15 975

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

5 160

5 160

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

11 931

11 931

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

11 745

11 745

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

22 380

22 380

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

5 050

5 050

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

12 746

12 746

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

9 057

9 057

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

10 696

10 696

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

8 370

8 370

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

9 011

9 011

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

7 924

7 924

           

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

17 456

17 456

           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   

01002

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

3

7 713

7 713

           

e) w załączniku nr 4 w tabeli nr 2 Gospodarstwa pomocnicze:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

ROLNICTWO

17

1 830

50 179

29

50 179

1 830

1

2

3

4

5

6

7

8

9

85

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

32

-1 333

213 952

216 589

4

-3 977

85/02

Województwo dolnośląskie

33

-527

11 823

13 167

-1 871

85/04

Województwo kujawsko-pomorskie

34

234

10 357

10 357

234

85/06

Województwo lubelskie

35

670

20 867

20 867

670

85/08

Województwo lubuskie

36

-598

14 411

14 695

-883

85/10

Województwo łódzkie

37

355

11 197

11 214

338

85/12

Województwo małopolskie

38

-283

9 321

9 321

-283

85/14

Województwo mazowieckie

39

-777

15 367

15 363

1

-775

85/16

Województwo opolskie

40

-423

5 660

5 660

-423

85/18

Województwo podkarpackie

41

96

14 713

14 713

96

85/20

Województwo podlaskie

42

85

11 829

11 829

85

85/22

Województwo pomorskie

43

265

19 638

19 654

249

85/24

Województwo śląskie

44

-283

18 658

18 666

3

-295

85/26

Województwo świętokrzyskie

45

488

7 340

7 340

488

85/28

Województwo warmińsko-mazurskie

46

16

9 085

9 085

16

85/30

Województwo wielkopolskie

47

-290

22 231

22 231

-290

85/32

Województwo zachodniopomorskie

48

-361

11 455

12 427

-1 333

f) w załączniku nr 10:

1

2

3

4

5

6

 

010

01001

Centrum Doradztwa Rolniczego

1a

8 660

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

12 412

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

11 283

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

15 975

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

5 160

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

11 931

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

11 745

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

22 380

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

5 050

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

12 746

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

9 057

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

10 696

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

8 370

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

9 011

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

7 924

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

17 456

1

2

3

4

5

6

 

010

01002

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

1a

7 713

g) w załączniku nr 12 w tabeli - Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wynagrodzenia o 137.278 tys. zł, w tym:

2)

a) w art. 1 dochody i wydatki z budżetu państwa zwiększa się o 5.490 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 39 Transport w dziale 600 - Transport i łączność, zwiększa się dochody o 5.490 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport w rozdziale 60056 - Urząd Lotnictwa Cywilnego, zwiększa się dotacje i subwencje o 900 tys. zł, wydatki majątkowe o 4.000 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 590 tys. zł;

3)

a) w art. 20 zmniejsza się o 18.000 tys. zł dotację przedmiotową przeznaczoną na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów,

b) w art. 23 zwiększa się o 18.000 tys. zł dotację na inwestycje realizowane przez "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu,

c) w załączniku nr 2 w części 39 Transport:

  • w rozdziale 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, zmniejsza się dotacje i subwencje o 18.000 tys. zł,
  • w rozdziale 60002 - Infrastruktura kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 18.000 tys. zł;

4)

a) w art. 24 zmniejsza się o 2.000 tys. zł ogólna rezerwę budżetową,

b) w załączniku nr 2:

  • w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75405 - Komendy Powiatowe Policji, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.900 tys. zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 5.900 tys. zł,
  • w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 - Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł;

5)

a) w art. 36 w pkt 1 zmniejsza się o 9.000 tys. zł wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

b) w załączniku nr 2:

  • w części 20 Gospodarka w rozdziale 1001 - Górnictwo węgla kamiennego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 9.000 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe w poz. 16 - Tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych, zwiększa się dotacje i subwencje o 9.000 tys. zł oraz w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy "(w tym na 9 mln zł na WSZ w Tarnowie)";

6)

a) w art. 36 w pkt 1 zmniejsza się o 6.000 tys. zł wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

b) w załączniku nr 2:

  • w części 20 Gospodarka w rozdziale 1001 - Górnictwo węgla kamiennego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 6.000 tys. zł,
  • w części 85/12 Województwo małopolskie w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe o 6.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 9 w tabeli nr 2 Powiaty w części 85/12 Województwo małopolskie w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o 6.000 tys. zł;

7)

a) w art. 38 zmniejsza się o 2.000 tys. zł wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu,

b) w załączniku nr 2:

  • w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 24 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.976 tys. zł,
  • w części 45 Sprawy zagraniczne w rozdziale 92104 - Działalność radiowa i telewizyjna, zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe w poz. 73 - Finansowanie prac przygotowawczych pod budowę drogi ekspresowej nr 19: Suwałki - Białystok - Lublin - Rzeszów - Barwinek, zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;

8)

a) w art. 38 zmniejsza się o 100.000 tys. zł wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem drogami krajowymi, finansowanymi przez ministra właściwego do spraw transportu,

b) w załączniku nr 2:

  • w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe w poz. 11 - Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł oraz w kol. 4 przed pierwszym tiret dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 100 mln zł na dofinansowanie budowy metra w Warszawie",

c) w załączniku nr 6 skreśla się lp. 6;

9)

w art. 44 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw finansów na wniosek ministrów pełniących rolę instytucji zarządzających w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 16.";

10)

w art. 48 po wyrazach "300 000 tys. zł," dodaje się wyrazy "które zostanie podzielone między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zadania związane z wdrażaniem reformy systemu oświaty i wyrównywaniem szans edukacyjnych,";

11)

skreśla się art. 50;

12)

w załączniku nr 2:

a) w części 02 Kancelaria Sejmu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki majątkowe o 4.000 tys. zł oraz wydatki bieżące o 2.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe skreśla się poz. 72 - Środki na świadczenia rodzinne;

13)

w załączniku nr 2:

a) w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł,

b) w części 38 Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;

14)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 04 Sąd Najwyższy w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki bieżące o 1.500 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 500 tys. zł,
  • w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 - Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli Plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów:

  • w części II Przychody w kol. 5 zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 2.000 tys. zł,
  • w części III Wydatki w lp. 1.1 w kol. 3 wyrazy "2450 i 3110" zastępuje się wyrazami "2440, 2450 i 3110" oraz w kol. 5 zwiększa się wydatki na pomoc społeczną o 2.000 tys. zł;

15)

w załączniku nr 2:

a) w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł,

b) w części 06 Trybunał Konstytucyjny w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 500 tys. zł;

16)

w załączniku nr 2:

a) w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.500 tys. zł,

b) w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75512 - Więziennictwo, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.500 tys. zł;

17)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe w poz. 63 - Środki na realizację Rządowego Programu Wieloletniego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" zmniejsza się dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 14 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się nakłady z budżetu państwa do poniesienia w 2005 r. na "Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" o 3.000 tys. zł;

18)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe w poz. 63 - Środki na realizację Rządowego Programu Wieloletniego "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" zmniejsza się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 14 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się nakłady z budżetu państwa do poniesienia w 2005 r. na "Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" o 1.000 tys. zł;

19)

w załączniku nr 2 w części 18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa:

a) w rozdziale 70015 - Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych, zmniejsza się rozliczenia z bankami o 20.000 tys. zł,

b) w rozdziale 70020 - Fundusz Termomodernizacji, zwiększa się rozliczenia z bankami o 20.000 tys. zł;

20)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 39 Transport w rozdziale 60002 - Infrastruktura kolejowa, zwiększa się wydatki majątkowe o 56.000 tys. zł,
  • w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 56.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w Planie Finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w części II w lp. 1. w kol. 5 zmniejsza się dotację z budżetu państwa o 56.000 tys. zł;

21)

a) w załączniku nr 2 w części 39 Transport:

  • w rozdziale 60042 - Urzędy żeglugi śródlądowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 405 tys. zł,
  • w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 405 tys. zł,

b) w załączniku nr 12:

  • w tabeli - Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w części 39 Transport w dziale 600 - Transport i łączność, zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 106 tys. zł,
  • w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) w części 39 Transport w dziale 600 - Transport i łączność, zwiększa się wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 235 tys. zł;

22)

a) w załączniku nr 2 w części 46 Zdrowie:

  • w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne, zmniejsza się wydatki majątkowe o 500 tys. zł,
  • w rozdziale 85112 - Szpitale kliniczne, zwiększa się wydatki majątkowe o 500 tys. zł,

b) w załączniku nr 6 dodaje się lp. 11a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

851

85112

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

- Akademickie Centrum Medyczne w Zabrzu

11a

a. łóżka

b. szt.

c.1.217

1997

2008

Wartość kosztorysowa

a. środki z budżetu państwa

b. kredyt bankowy, pożyczki

w tym:

poręczone

c. środki własne

z tego:

- inwestora

- współinwestorów

d. Fundusze, Phare, Ispa, inne

704 157

704 157

663 480

663 480

1 000

1 000

100 000

100 000

100 000

100 000

23)

a) w załączniku nr 2:

  • w części 49 Urząd Zamówień Publicznych w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 147 tys. zł,
  • w części 83 Rezerwy celowe w poz. 32 - rezerwa płacowe na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2004 r.) zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 147 tys. zł,

b) w załączniku 12:

  • w tabeli - Wyszczególnienie (ogółem) w części 83 Rezerwy celowe w dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejsza się zatrudnienie o 1 etat oraz wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 123 tys. zł,
  • w tabeli - Wyszczególnienie (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) w części 49 Urząd Zamówień Publicznych w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie o 1 etat oraz wynagrodzenia łącznie z podwyżkami o 123 tys. zł;

24)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 7 - Środki na wspieranie działań rozwojowych i restrukturyzacyjnych oraz działań na rzecz wzrostu konkurencyjności, zmniejsza się dotacje i subwencje o 7.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. 78 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Finansowanie dialogu społecznego w ramach Komisji Trójstronnej

78

7 000

   

7 000

       

25)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 49 w kol. 4 skreśla się wyrazy "w 2004 r.";

26)

w załączniku nr 5 w tabeli Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części III Wydatki w lp. 3.3.2 w kol. 2 po wyrazach "w górnictwie" dodaje się wyraz "siarki";

27)

w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w części III Wydatki w lp. 2.1 w kol. 2 wyrazy "budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba" zastępuje się wyrazami "dofinansowanie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba";

28)

w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w części III Wydatki w lp. 2.1 w kol. 3 paragraf "6110" zastępuje się paragrafem "6260";

29)

w załączniku nr 12 w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się zatrudnienie o 1 etat.